Con el compromiso de actuar con legalidad, transparencia, rendición de cuentas y mejora continua, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero (CEEAVGRO) pone a disposición de la ciudadanía información de carácter institucional relacionada con su Control Interno Institucional.
El objetivo de esta publicación es explicar de manera general cómo se organizan y operan los procesos internos de la institución, a fin de fortalecer la gestión pública, prevenir riesgos, promover el uso eficiente de los recursos y asegurar una actuación ordenada y coherente con los objetivos estratégicos en materia de atención, ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Los documentos que aquí se presentan forman parte del Manual de Control Interno Institucional de la CEEAVGRO, el cual cuenta con una estructura distinta a otros manuales, ya que no se concentra en un solo documento, sino que se integra por un conjunto de procesos, procedimientos, lineamientos, diagramas de flujo, criterios técnicos, disposiciones normativas, formatos, programas, indicadores y evaluaciones, que en su conjunto permiten comprender el funcionamiento interno de la institución y contribuir a su mejora continua.
Estos documentos han sido desarrollados en apego al Marco Integrado de Control Interno de la Administración Pública del Estado de Guerrero, (P.O 31, Alcance I, 16-abril-2024), así como a la Guía Técnica para la Elaboración del Manual de Control Interno Institucional, emitida por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (Oficio SCyTG/CIR/0072/2023, 17-Oct-2023); asimismo, han sido revisados y autorizados conforme a la normativa vigente en el ámbito de competencia de la CEEAVGRO.
La información disponible tiene un carácter informativo, orientativo y de consulta general, por lo que no sustituye disposiciones legales o reglamentarias ni genera derechos u obligaciones, ni autoriza su uso para fines distintos a los de consulta general, quedando la CEEAVGRO exenta de responsabilidad por interpretaciones o aplicaciones ajenas a su propósito institucional.
| Procesos | ||
| Enlace a Documentos de Procesos y Control Interno | ||
| Normativa de Control Interno | ||
| Enlace a Normativa de Control Interno | ||
| Planeación | ||
| Programa Anual de Trabajo 2025 | ||
| Autorizado | ||
| https://drive.google.com/file/d/1M2NxL-7EIy6oGWRuNRmeLIMAhLvK2mMs/view?usp=drive_link | ||
| Seguimiento al 31-Dic-2025 | ||
| https://drive.google.com/file/d/1Q4aIJjG2Rp9AT5hiBoPGwf8uE0W0ruba/view?usp=drive_link | ||
| Programa Anual de Trabajo 2026 | ||
| Autorizado | ||
| https://drive.google.com/file/d/1zmpFuxxmH2dZPE6e9OjcDuhEmyK129Uj/view?usp=drive_link |
| Procesos | ||
| Enlace a Documentos de Procesos y Control Interno | ||
| Enlace a Documentos de Procesos y Control Interno | ||
| Planeación | ||
| Programa Anual de Trabajo 2025 | ||
| Autorizado | ||
| Seguimiento al 31-Dic-2025 | ||
| Programa Anual de Trabajo 2026 | ||
| Autorizado | ||